一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: ******有限公司
三、 *采购项目编号: ************343
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年7月13日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 矿泉水 20 720.0 无品牌矿泉水 验收通过 2 维达 V2182 抽纸 15 195.0 维达/VindaV2182 验收通过 3 茶花 302003 平口垃圾袋 一大卷背心垃圾袋M100只 45*50cm 蓝色 垃圾袋 30 479.7 茶花302003 验收通过 4 白云 AF01001 平板拖把 5 290.0 白云AF01001 验收通过 5 荣大 R-41GA(A3) 版纸 2 840.0 荣大R-41GA(A3) 验收通过 6 荣大 印纸油墨 3 534.0 荣大R-423S 验收通过 7 妙美 垃圾袋 6 336.0 妙美120*140 验收通过 8 维达 VS4491 维达大盘纸VS4491 卷筒纸 5 975.0 维达/VindaVS4491 验收通过 9 霞光 塑封膜 5 250.0 霞光A4 验收通过 10 得力 纸杯 25 372.5 得力/deli19212 验收通过 11 妙洁 家务手套 10 152.9 妙洁/magicMGFA 验收通过 12 汰渍 洁净薰香洗衣粉 1.65kg 洗衣液/洗衣粉 10 190.0 汰渍/Tide洁净薰香洗衣粉 1.65kg 验收通过 13 惠普 A4 70g A4纸70g 1箱 打印/复印纸 5 1000.0 惠普/HPA4 70g 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 薛连武
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